当前位置:首页 > 会计 > 正文

期末对账错误怎么纠正

会计用友U8软件怎么反记账反结账

1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

2、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。

3、打开用友软件,并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项,然后选择反结账功能。

4、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

固定资产对账不平衡怎么办

1、固定资产对账不平衡怎么解决如下:把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。

2、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。检查是否是累计折旧不平衡。

3、如果都记账了还是对账不平,那你就要在总账上调整凭证了,要以固定资产模块的数为准。

4、建议先检查一下表上的数字和总账余额是不是相符,如果相符,就可以肯定是总账余额不对。汇总表是平的,不等于你的总账余额是平的,应先检查总账余额是不是平的,如果总账平,没有问题。

5、而固定资产才做到1月,那样肯定是对账不平衡了。(主要看总账和固定的记账和结账是否一致)不外乎这几种使用情况,如果检查过还不行,就是软件本身的问题了。找当地用友服务商来上门看看吧,比较安全稳妥。

会计账簿的错弊更正

账簿错误,更正方法有:划线更正法、红字更正法、补充登记法。划线更正法:先将错误的文字或数字用一条红色横线划去,表示注销;再在划线的上方用蓝色字迹写上正确的文字或数字,并在划线处加盖更正人图章,以明确责任。

会计账簿登记错误更正的方法 会计账簿登记发生错误时,不能随意涂改清除字迹。采用划线更正、红字更正、补充登记等方法更正。

会计账簿的更正方法 划线更正法 划线更正法指的是结账前发现账簿记录有数字、文字的错误,但是记账凭证没有错误所采用的一种更正的方法。

最新文章